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老師,請(qǐng)問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
老師,新注冊(cè)一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
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2018-10-05
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
上月多計(jì)提增值稅,實(shí)繳增值稅沒錯(cuò),造成上月未見增值稅貸方有余額,下個(gè)月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請(qǐng)問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20