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壞賬準備的計提比例屬于會計估計嗎
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2023-02-20
以前年度費用怎么暫估!已經(jīng)申報過的
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2022-01-20
請問老師。商貿(mào)公司,上月暫估入庫 7897.34元(不含稅金額),本月來了一筆采購發(fā)票是5847.79元,稅金是760.21元,但是上月這筆暫估是5847.78元 稅金是760.20元。剩下的依然沒來采購發(fā)票,本月將會繼續(xù)暫估入賬。但是庫存商品里產(chǎn)生差額0.01元。該怎么處理呢。上月的暫估入庫已經(jīng)做發(fā)出商品。
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2022-03-02
老師我2018年2月有臺機器暫估入賬,2019年6月拿到發(fā)票,金額比暫估的大,需不需要調整2018年的折舊?已投入使用但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應按照暫估價值計提折舊,待辦理竣工決算后再按實際成本調整原來的暫估價值,不調整折舊,在這里適應么?
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2020-04-14
公司員工上個月買了東西,發(fā)票沒到,錢也沒有給員工報銷,做了暫估入庫 借:庫存商品-暫估入庫-xxx 貸:其他應收款-xxx 然后現(xiàn)入現(xiàn)出,做了 借:管理費用 xxx 貸:庫存商品-暫估入庫 xxx 到了這個月,發(fā)票也到了,款也付了,庫存商品-暫估入庫這個科目余額是0,這個該如何做分錄?
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2019-10-11
老師,我們是小企業(yè)會計準則,去年進行預提費用,暫估成本,今年可以直接進行沖暫估預提嘛?就是去年的暫估預提做一筆負數(shù),再進行票入賬,還是直接做一筆借以前年度損益調整,貸其他應付款—預提/應付賬款—暫估,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
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2021-03-29
之前我暫估啦原材料,材料已經(jīng)被領用做成啦成品,發(fā)票回來后因為原材料單價估高啦,暫估大啦,我沖啦暫估可是要沖多進的庫存商品時因為是軟件做賬,而且還設計啦數(shù)量金額輔助核算,那我的這個是要吧庫存商品上期的也沖掉,在按正確的做一筆嗎
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2017-10-26
國有企業(yè)改制評估后固定資產(chǎn)、存貨和土地一共增值295萬,評估截止日2017年末的評估凈資產(chǎn)是727萬,賬面凈資產(chǎn)是432萬(這其中包含貨幣資金、其他應收款等流動資產(chǎn)),目前賬上實收資本是76萬,增值部分該如何入賬才能使實收資本=評估凈資產(chǎn)=注冊資本=727萬
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2019-06-17
老師,公司目前采購是本月的采購下個月才開票,本月賬上先做暫估入庫,次月發(fā)票來了再沖暫估,發(fā)票數(shù)量和金額和暫估的一樣一樣時,我們沖暫是做手工憑證,因為庫存商品一借一貸不影響庫存情況,但如果暫估和發(fā)票不一樣影響庫存情況時,我們怎么操作呢?
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2025-03-07
老師,項目上做材料暫估需要什么原始憑證呢?
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2019-07-05
老師,您好,咨詢您一個問題。2017年暫估入賬了一批材料,然后直接轉入成本了,2018年的這個專票必須沒有找到暫估的那么多,匯算清繳的時候要怎么做呀?
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2018-04-12
8月份暫估入賬手機步步高一臺,然后就發(fā)出商品,9月份發(fā)票到了就沖銷之前的暫估,那么還要再做發(fā)出商品的價格調整嗎
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2017-10-14
老師,買的產(chǎn)品貨到票未到,本月暫估入賬,如果用現(xiàn)金付款了,還用應付賬款嗎?你幫我寫下這個分錄
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2019-07-02
我剛接手一家公司的賬務,職工宿舍樓于12年1月已完工使用,但一直未辦理竣工結算,也無發(fā)票。13年一季度和三季度分別在賬務上連同其它項目(也沒有發(fā)票)一起預提了成本費用?,F(xiàn)在單位開始補合同,我的疑問是現(xiàn)在補的合同,關于開工日期和竣工日期有什么要注意的嗎(開工日期大概是11年10月,竣工日期大概是12年1月),如果按真實的日期寫會有麻煩嗎?這一系列該如何操作才好?望知情的人士告知,謝謝
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2014-10-17
老師,二手車交易公司怎么做賬,我們公司只開具普票鑒定評估費給購買方,該怎么做賬?平常買賣車都不開具發(fā)票
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2017-06-28
老師我六月有銷售商品,但沒收到采購的發(fā)票,我就做了暫估入賬,這個月發(fā)票到了,是不是直接沖銷然后再做收到發(fā)票的分錄就好了?
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2019-08-10
關于暫估入賬的商品,在匯算前未取得發(fā)票,匯算時已經(jīng)調增了,這些調增的商品怎么做賬務調整,一直放在暫估入賬科目里金額累計太大了
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2019-01-04
老師,你好!請問固定資產(chǎn)暫估入賬,發(fā)票在次年的5月底都沒有取得,應該怎么處理?
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2019-08-10
老師,我們公司按照發(fā)票金額來確定收入,上月公司一個工程的發(fā)票已經(jīng)開完,但是上月沒有收到材料和勞務公司開具的發(fā)票,這個月才收到開具的發(fā)票,我知道材料可以暫估入賬作為成本,但是勞務成本如何處理,材料我這樣做對嗎?借:原料料,貸,應付賬款-暫估,月末直接把材料轉入工程施工,下月收到票紅沖暫估
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2021-07-05
房地產(chǎn)企業(yè)為開發(fā)項目發(fā)生的土地評估費計入哪個科目
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2015-10-15