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老師,增值稅申報(bào)表表一中“開(kāi)具其他發(fā)票”項(xiàng)是不是填開(kāi)具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票?
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2019-11-04
9月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣,我弄成了全額抵扣,現(xiàn)在需要修改9月申報(bào)表嗎?還是怎么樣
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2018-11-14
銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目的余額應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪里
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2019-08-29
建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅工程,勞務(wù)分包,差額計(jì)稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)抵扣
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2019-12-12
老師,收到紅字發(fā)票會(huì)自動(dòng)在增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-04-15
為什么增值稅申報(bào)表(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)?要自己動(dòng)手填嗎
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2020-01-01
老師,我在9月份,有預(yù)收賬款,已經(jīng)開(kāi)票,我覺(jué)得從會(huì)計(jì)上來(lái)說(shuō),這還不屬于收入。 那么,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),我的銷售額怎么填寫(xiě)?
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2019-10-14
出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2021-06-01
增值稅申報(bào)表上期初未交稅額本月數(shù)為負(fù)數(shù),本年累計(jì)列為正數(shù),怎么消除。需要填哪張附表或者怎么操作?
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2024-11-16
老師好,想咨詢一下海產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪一列,填在農(nóng)產(chǎn)品那,提交顯示8a8b存在異常
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2022-04-14
銷售使用過(guò)的汽車怎么賬務(wù)處理及增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)汽車進(jìn)項(xiàng)已抵扣
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2018-07-24
請(qǐng)老師看看增值稅申報(bào)中提示的問(wèn)題,我可以繼續(xù)發(fā)送申報(bào),還是需要修改哪里?補(bǔ)充:增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額為1987.09
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2022-01-12
問(wèn)下,免稅的銷售收入在一般人增值稅申報(bào)表中填那個(gè)表,那一欄里謝謝
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2019-07-04
老師,我們的出口軟件是擎天軟件,再做增值稅申報(bào)表錄入時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎,那個(gè)期末留底額還用填寫(xiě)嗎
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2020-02-22
請(qǐng)問(wèn)銷售的是技術(shù)服務(wù),那在增值稅申報(bào)表主表,銷售額應(yīng)該填在哪一欄呢
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2020-02-12
國(guó)稅增值稅申報(bào)表上面的稅額跟賬上的稅額差一分錢有沒(méi)有事啊?剛好是小微企業(yè)免稅的,稅額自己生成的,不能改
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2015-10-14
你好,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè),增值稅申報(bào)表的表3,第二列的可抵扣項(xiàng)什么情況可以填呢?如:簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)可以填嗎
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2021-07-14
增值稅申報(bào)表,填銷售額的時(shí)候,如果上個(gè)月紅沖了兩張假如10元,又開(kāi)了一張票8元,然后含稅收入-2元,那么填報(bào)增值稅可以填負(fù)數(shù)嗎?
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2021-11-08
,銷項(xiàng)發(fā)票采集的時(shí)候是不是也要錄入原稅率的未開(kāi)票收入的金額和稅額?然后填列增值稅申報(bào)表時(shí)要在未開(kāi)票欄填寫(xiě)未開(kāi)票收入?,
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2019-04-12
物業(yè)服務(wù)公司填增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填“貨物和勞務(wù)”還是“服務(wù)”那一列
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2021-10-26