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自然人去國稅代開增值稅發(fā)票要交什么稅,有免稅額嗎,怎么樣才能像小規(guī)模一樣起征點是10萬。
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2019-09-04
外地的項目,小規(guī)模要代開增值稅發(fā)票,是在項目所在地還是機構(gòu)所在地,代開增值稅要是在項目所得在還是機構(gòu)所在地
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2018-09-18
老師,去年老板自己去代開增值稅發(fā)票沒告訴我,所以我都沒申報代開的那一筆數(shù)。今天專管員叫我補報代開的那一筆數(shù),怎樣填更正申報表。
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2016-12-13
老師,稅務代開增值稅發(fā)票,個人先代繳納了增值稅,后面公司轉(zhuǎn)回錢給個人是如何做分錄
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2020-01-15
請問這個月代開增值稅發(fā)票,當月扣繳的增值稅、附加稅、和水利建設稅如何做分錄
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2020-03-24
你好:我租用私人停車位停車,稅務局可以代開增值稅發(fā)票嗎?
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2019-08-09
企業(yè)什么情況下交消費稅?6月份開了15000元的增值稅發(fā)票,但是客戶要專票,所以在稅局開了15000的專票??墒峭俗鲝U把自己開的15000的增值稅普通發(fā)票。7月1日把那個普票作廢掉了。7月份報增值稅季報的時候怎么填表?
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2019-07-01
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬元。當日,出租辦公樓的公允價值為 8000?萬 元,大于其賬面價值 5500?萬元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價值為 9000?萬元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對外出售,取得價款 9500?萬元。甲公司采用公允價值模式對投 資性房地產(chǎn)進行后續(xù)計量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項對甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬元 B.500?萬元C.6000?萬元D.7000?萬元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 1.本公司從某工廠購進甲材料一批,價值15000元,增值稅率為13%,貨款尚未支付,材料已驗收入庫。 2.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料-批,其價值為6 500元,廠部領用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購買一批辦公用 品。4.經(jīng)計算,本月應計提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長城集團現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。 6.經(jīng)匯總計算,本月應付給職工的工資為75200元,其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元,車間管理人員的工資為7 200元,廠部管理人員的工資為20 000元,銷售部門人員工資8 000元
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2022-04-29
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
旅行社計提增值稅會計分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)繳納時候是借:應交稅費-應交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個科目”應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
12月1日,采購 A 設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運費500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
向一超市(一般納稅人)銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運費500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
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2020-03-01
老師你好請問已經(jīng)交了所得稅稅款的未達起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務處理,稅務會退回所得稅稅款嗎?
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2021-01-10
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預繳增值稅這個稅率是多少
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2020-07-28
1.增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%】 2.【稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入】 老師這兩個稅負率有什么不同嗎,怎么一個是應納稅分子,一個是已納稅分子
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2019-12-24
一般納稅人,掛應交稅費——應該增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的期末余額,年底的時候是不是也要全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那年底的時候應交稅費——應交增值稅,應該期末余額是沒有的是吧?這才算正常的?
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2018-09-17
應交稅費科目期末借方余額(1,181.715.72) 應交增值稅借方余額:(578,001.21)應交增值稅-銷項稅額:貸方余額(14,941,509.75) 進項稅額:借方余額(15,550,806.32)應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出:貸方余額(31,295.36)要結(jié)轉(zhuǎn)期末余額都沒有數(shù),分錄怎么寫?
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2018-11-20