亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

請問老師,記提增值稅和繳納增值稅時候應(yīng)該怎么做賬
1/715
2019-10-30
勞務(wù)報酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
1/4494
2018-06-07
進項稅,銷項稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
1/2333
2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
2/13593
2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標準是什么?
5/1061
2021-10-01
銷項稅100與進項稅150抵減后是借應(yīng)交稅費-未交增值稅50?如果銷項稅200與進項稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費-未交增值稅50,月末貸方的應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3/478
2017-04-26
一般納稅人月末,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應(yīng)交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結(jié)轉(zhuǎn)為零?
1/686
2017-09-27
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
11/1314
2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
1/699
2018-01-11
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
2/745
2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設(shè)7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
1/892
2018-09-10
老師:請問我這做內(nèi)賬補錄,采購時沒有做: 借:應(yīng)繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應(yīng)付賬款 銷售時也沒有做對應(yīng)的,增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅,就是應(yīng)繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
5/854
2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
2/1213
2019-04-13
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額后,在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額在貸方,做憑證 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,這樣做的話我們是不是要交增值稅?但本期我們未開發(fā)票,不用交增值稅。這樣的話,我們需要認證發(fā)票嗎
4/1759
2022-01-02
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
1/373
2019-08-27
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
6/432
2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
3/904
2020-07-27
進項稅加計扣除 如果當月只有進項稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
1/2032
2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
1/4181
2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元
1/756
2022-03-22