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老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標準是什么?
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2021-10-01
老師好,我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再由轉出未交增值稅結轉到 應交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
進項稅加計扣除 如果當月只有進項稅,我能這樣做嗎 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計扣除 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務收入1000,應交增值稅130,結轉增值稅的時候,借:應交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務:進口產品20000元,海關征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務該企業(yè)應繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結轉增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請問加油增值稅普通發(fā)票,我報增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10
2017年以前的增值稅,2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和卷式機打發(fā)票區(qū)別
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2018-02-02
增值稅是免征的,報附加稅的時候,增值稅那要寫金額嗎
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2019-04-11
請問,為什么產品的增值稅要高于服務類的增值稅,謝謝~
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2020-01-07
補繳去年的增值稅 處罰增值稅滯納金這個如何做分錄
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2018-12-19
增值稅的標準是多少?每個月工程款達到多少上增值稅?
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2019-07-22
增值稅稅額不是可以抵扣么?為何要加13萬元增值稅哦?
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2022-06-28