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老師你好,請(qǐng)問(wèn)2019年成本進(jìn)銷存暫估入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,總賬沒(méi)有做進(jìn)去,是等著發(fā)票回來(lái)入賬,還是總賬也還入賬,這種情況怎么賬務(wù)處理
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2020-01-10
老師,辦公樓購(gòu)入時(shí)按合同價(jià)如何暫估入賬計(jì)提折舊,具體分錄是?每月分期付款時(shí)怎么做?最后發(fā)票回來(lái)時(shí)又怎么做?
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2019-10-31
1.購(gòu)進(jìn)材料,已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)算憑證至月末仍未到貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000 2.材料結(jié)算憑證在7月初到并付款根據(jù)結(jié)算憑證,該批材料價(jià)款為175000,增值稅22750供貨方墊付外地運(yùn)雜費(fèi)15000,其中運(yùn)費(fèi)10000
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2021-10-06
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)可以暫估入賬嗎?還是計(jì)提?怎么做賬?影響成本費(fèi)用嗎?
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2021-10-22
老師您好,小規(guī)模貿(mào)易企業(yè),上月購(gòu)進(jìn)商品,當(dāng)時(shí)開了張入庫(kù)單,款已按入庫(kù)單付給客戶,本月已開票回來(lái),價(jià)款于上月的一致!請(qǐng)問(wèn)上月也要暫估入賬嗎?謝謝!
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2019-11-18
采購(gòu)原材料一批沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)到月末用不用暫估入賬
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2021-07-05
老師,工地買材料,已經(jīng)付款,貨也收到,但是發(fā)票還沒(méi)有收到,那我做暫估入賬時(shí),借方是登記庫(kù)存商品還是工程施工-合同成本-原材料
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2018-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師,10月份的原材料是暫估入賬的,做了原材料入庫(kù)報(bào)表,11月份發(fā)票開來(lái)的,發(fā)票金額比暫估的金額多了一百多,怎么調(diào)整原材料的入庫(kù),原材料入庫(kù)是做在10月的原材料報(bào)表中的
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2020-12-04
老師:小規(guī)模建筑裝飾工程公司,開出42萬(wàn)發(fā)票(砂石料款),成本發(fā)票沒(méi)開來(lái),我是代賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)下我要暫估入賬嗎?
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2020-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)暫估入賬怎樣做分錄,后續(xù)發(fā)票來(lái)了又怎么處理嘞?
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2020-03-03
老師你好,是12月份收到送貨單及貨物暫估入賬后,同時(shí)把貨物銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,次年的1月收到發(fā)票該怎么入賬呢,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
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2024-01-05
購(gòu)買土地使用權(quán),土地的測(cè)繪費(fèi),交易服務(wù)費(fèi)、土地評(píng)估費(fèi)、還有其他稅費(fèi),都計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的入賬成本嗎?
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2018-10-15
老師我們11月29號(hào)開的銷項(xiàng)票 11月30開的進(jìn)項(xiàng)票 11月1號(hào)原材料到貨 要不要再11月1號(hào)先做一下暫估入賬 再到11月30紅字沖回
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2021-12-08
公司一般納稅人,收到一張房地產(chǎn)評(píng)估費(fèi)發(fā)票,可以抵扣么
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2020-07-31
現(xiàn)在稅務(wù)局納稅評(píng)估,抽到我們企業(yè)了,現(xiàn)在我們預(yù)付賬款余額掛賬比較大,怎么向稅務(wù)局出個(gè)說(shuō)明呢
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2019-11-04
老師,我現(xiàn)在廠房已經(jīng)正式在使用中了,但是由于建筑款沒(méi)有全部付齊,那么現(xiàn)在我想入固定資產(chǎn),我不知道價(jià)值是多少,辦公樓,廠房,食堂,門衛(wèi)分別是多少,那我現(xiàn)在想暫估入賬要從哪里知道價(jià)值是多少呢?
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2020-07-07
管理費(fèi)用已經(jīng)付款 發(fā)票未到 怎么暫估入賬 分錄怎么寫?
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2019-10-31
工業(yè)企業(yè)將材料暫估入庫(kù),次月紅字沖銷怎么做分錄?怎么理解?
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2019-11-10
材料已到發(fā)票未到,如果沒(méi)有暫估入賬直接入了材料,等發(fā)票來(lái)了直接入進(jìn)項(xiàng)稅額,正確嗎?
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2019-07-19
一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款 6月份房租也已做費(fèi)用入賬:借 管理費(fèi)用-房租 貸-應(yīng)付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時(shí)發(fā)現(xiàn)前期的房租應(yīng)付賬款二級(jí)科目的收款方錯(cuò)誤,賬務(wù)如何處理?
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2023-07-31