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增值稅納稅主表中 有一欄是上期留抵稅額是什么意思
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2015-11-11
上期留抵稅額本期必須抵扣嗎?可以留到下期抵扣嗎?
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2019-02-19
老師好,我們公司現(xiàn)是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人(之前會計(jì)辦理的),現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了,現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100,實(shí)際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
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2020-10-20
老師:出口退稅在離線版填寫完報關(guān)單信息后,需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
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2021-10-12
[圖片]老師,請問期末留抵稅額能這么做嗎?上期有留抵,然后加上本期進(jìn)項(xiàng),再計(jì)算出本期留抵金額
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2023-11-06
上期有留抵10000,本期又發(fā)生了勾選認(rèn)證500,需要申報繳納1500,那么,申報表上的關(guān)于抵扣的幾個數(shù)字改怎么填?比如上期留抵,本期留抵,本期抵扣等
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2019-04-11
公司20220年12月不含稅無票收入2100000元(增值稅稅率9%),期末庫存金額817,019.51元,銷項(xiàng)稅額18900元,2020年12月上期留抵稅額107560.38元,更正后2020年12月底留底稅金多少元
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2024-04-18
增值稅申報表上月期末留底稅額為0,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?46.14,而且還是灰色的改不了?
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2021-07-12
增值稅申報表上月期末留底稅額為一萬多,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?,而且還是灰色的改不了?
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2019-08-01
期末留抵、本期進(jìn)項(xiàng)、本期銷項(xiàng)、上期留抵、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
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2019-03-13
比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報11月增值稅的時候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,留抵稅額比較大)
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2017-12-15
老師,20707.96 是本期銷項(xiàng)稅,3548.05是上期留抵稅額,18579.24 是本期進(jìn)項(xiàng)稅額 上期有留抵稅額,本期增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 ?
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2019-10-23
老師,上期有留抵,本期應(yīng)交增值稅減掉上期留抵就不用交增值稅了,還剩留抵,本期還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2022-10-19
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
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2020-04-02
進(jìn)項(xiàng)稅額:85萬內(nèi)銷收入(不含稅):300萬內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額:51萬外銷收入:600萬上期留抵稅額:5萬退稅率:9%那么留抵稅:51-85-5=-39萬應(yīng)退稅額:39萬免抵退稅:600*0.09=54萬免抵稅額=54-39=15萬老師你好,這樣算對不對的,如果不對的話,能不能寫個正確的給我
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2017-10-10
一般納稅熱轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模的期末留抵稅額怎么做會計(jì)分錄
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2021-07-07
期末留抵稅額退回來了,賬務(wù)如何處理比較好
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2022-05-06
老師期末留抵稅額做不做分錄呢
2/222
2024-01-09
連續(xù)六個月增量留抵稅額均大于零怎么理解?是連續(xù)六個月期末留抵稅額大于零;還是連續(xù)六個月每個月新增加的留抵稅額大于零呢?
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2022-06-06