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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-01-08 09:11

你是退貨還是什么情況呢?

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:15

是對方?jīng)]有交稅好像

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:16

開給我們的發(fā)票顯示異常,之前抵扣的全部轉(zhuǎn)出來了

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:16

想問一下轉(zhuǎn)出分錄如何做賬

家權老師 解答

2025-01-08 09:18

借:成本費用
貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出

溪邊的桂花 追問

2025-01-08 09:23

你好老師,如果后期對方交了稅,又可以抵扣了,是不是分錄就這樣做,借:增值稅-進項轉(zhuǎn)出,貸:成本費用

家權老師 解答

2025-01-08 09:26

那么可以這樣
借:增值稅-待抵扣進項
貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出
處理好后做相反的分錄

上傳圖片 ?
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你是退貨還是什么情況呢?
2025-01-08 09:11:32
你好,比如虛開發(fā)票的進項,不符合抵扣規(guī)定 進項
2017-03-26 10:30:15
需要看你這個之前不含稅做啥,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就對應做借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進項稅需要記成本費用嗎 需要
2020-02-07 16:26:21
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-04 15:02:22
您好!增值稅檢查后的賬務調(diào)整,應設立“應交稅金--增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶。凡檢查后應調(diào)減賬面進項稅額或調(diào)增銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關科目,貸記本科目;凡檢查后應調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記本科目,貸記有關科目
2017-04-01 14:05:04
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