企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

去年12月一筆費(fèi)用沒有發(fā)票就直接按管理費(fèi)用科目入賬了。今年1月份專票回來又做的其他應(yīng)付款。應(yīng)該怎么調(diào)整呀?
答: 去年的屬于無票的入了管理費(fèi)用,這個按說是應(yīng)該做無票費(fèi)用的調(diào)增處理的?,F(xiàn)在專票回來了,應(yīng)沖銷去年的賬務(wù)處理,再按發(fā)票的金額入賬
老師,請問1.現(xiàn)金股利可撤銷的情況下我看都有沖回之前確認(rèn)的負(fù)債,為啥現(xiàn)金股利不可撤銷的情況下沒有沖回的分錄呢2.還有現(xiàn)金股利可撤銷情況下(預(yù)計(jì)未來不可解鎖)為啥分配的時候借方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)金股利不可撤銷情況下(預(yù)計(jì)未來不可解鎖)分配時為啥用管理費(fèi)用科目
答: 1,可撤銷的就是指相關(guān)的激勵是可反悔的,對于不可撤銷的就是決定了就不可再變更,所以前者是要沖回之前的負(fù)債,因?yàn)榭梢苑椿冢笳卟豢煞椿?,自然不沖回。 2,可撤銷的,通過負(fù)債處理,后面可以轉(zhuǎn)回,不支付。不可撤銷,這負(fù)債是要承擔(dān)的不可變更,但之前確認(rèn)的費(fèi)用需要沖減。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位原來會計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老師,今年1_5月之前會計(jì)計(jì)提個保社保時用錯了科目,借管理費(fèi)用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎

