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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-06 16:19

你好,本月可以差錯更正?。t沖原分錄)

雷婷 追問

2018-10-06 16:21

就是做相反分錄去沖是不是

老江老師 解答

2018-10-06 16:23

是的,用相同的分錄,負數(shù)金額

雷婷 追問

2018-10-06 16:27

只要是當年的錯誤事項都可以直接負數(shù)沖掉是嗎

老江老師 解答

2018-10-06 16:32

一般情況 是這樣的! 
如果是隔年的且形成“重大事項”了,就要用“以前年度損益調(diào)整”來處理了

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相關問題討論
你好,本月可以差錯更正?。t沖原分錄)
2018-10-06 16:19:56
同學您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸預付賬款
2021-04-13 20:34:26
你這個成本實際發(fā)生了嗎
2021-04-13 18:06:23
你好,直接計入費用就可以了,如果做了分錄直接把發(fā)票附在對應的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34
您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-01-28 15:27:15
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