
在計提合同費用時沒有算稅款,現(xiàn)在對方把發(fā)票給開具過來了,要做賬對方開的是專票怎么做分錄呢?
答: 您好,就是您已經先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經結轉成本,有差額的,那就需要結轉補結轉成本或沖減多結轉的成本
請問一下跨年度的銀行手續(xù)費發(fā)票怎么做分錄???平時用銀行回單已經把費用做賬了
答: 你好,直接計入費用就可以了,如果做了分錄直接把發(fā)票附在對應的分錄后面就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問 年度賬已結 跨年的費用發(fā)票 專票 怎樣做賬 分錄
答: 具體是什么業(yè)務的發(fā)票?19年是否做預提的分錄呢?


美麗的自行車 追問
2018-01-29 15:45
張艷老師 解答
2018-01-29 16:21