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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-01-29 15:00

用以前年度損益調整科目進行調整和補做分錄。 
借:以前年度損益調整   貸:銀行存款 
借:未分配利潤  貸:以前年度損益調整

美麗的自行車 追問

2018-01-29 15:45

老師那那筆漏做的購貨發(fā)票呢?也是這樣的做法嗎?

張艷老師 解答

2018-01-29 16:21

借:庫存商品  應交稅費--應交增值稅(進項稅額)   貸:銀行存款 
不涉及損益的,要用科目原形。

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您好,就是您已經先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經結轉成本,有差額的,那就需要結轉補結轉成本或沖減多結轉的成本
2019-01-28 15:27:15
你好,直接計入費用就可以了,如果做了分錄直接把發(fā)票附在對應的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34
同學你好 對的 沒有發(fā)票做往來
2021-09-10 16:31:34
具體是什么業(yè)務的發(fā)票?19年是否做預提的分錄呢?
2020-01-15 15:40:38
借;管理費用等科目 貸;應付賬款——暫估
2018-01-23 10:39:09
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