老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

用軟件做賬,準(zhǔn)備把啟用日期設(shè)置為4月份,然后我在啟用之前錄入3月份的數(shù)據(jù),其中有: 年初余額 、本年累計(jì) 借貸方 、期初余額、本年累計(jì)損益發(fā)生額 ; 這幾種數(shù)據(jù)都應(yīng)該填寫3月份的哪些數(shù)據(jù)?
答: 啟用日期設(shè)置為4月,將3月未的數(shù)據(jù)應(yīng)作為期初數(shù)據(jù)
老師,年中4月接帳初始錄入時(shí),累計(jì)借方和累計(jì)貸方填1-3月的累計(jì)數(shù),期初數(shù)據(jù)填3月末數(shù)據(jù),這樣試算平衡后,年初數(shù)據(jù)即2018年1月1日數(shù)據(jù)。第二種方法,累計(jì)借方和貸方填寫3月發(fā)生額,期初數(shù)據(jù)填寫3月末數(shù)據(jù),這樣試算平衡后,年初數(shù)據(jù)即2018年3月1日數(shù)據(jù)。我再對(duì)比他們試算平衡后的合計(jì)數(shù),年初借方貸方和期初借方貸方一樣,不同的是累計(jì)借方和貸方。一個(gè)是1-3月累計(jì)數(shù),一個(gè)是3月本期發(fā)生額累計(jì)。我想問下這兩種錄入都正確嗎?還是必須用第一種方法才不會(huì)影響全年財(cái)報(bào)?
答: 第一張是用第一種方法,第二張第二種方法,區(qū)別就是累計(jì)借方和貸方不同
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年一月和二月是前一個(gè)財(cái)務(wù)用軟件錄的數(shù)據(jù),然后我交接之后,她給了我二月份的科目余額表,我重新下軟件去錄數(shù)據(jù),我應(yīng)該錄期初數(shù)據(jù)是二月份的期末余額,以及二月份的本年累計(jì)借方和貸方余額,我的操作對(duì)嗎?
答: 你好,是的,錄2月末的科目余額數(shù),另外收入支出類科目錄1――2月的累計(jì)發(fā)生額。

