月末增值稅銷項稅-進項稅是正數(shù),月末要計提增值稅,如果要計提怎么做會計分錄的
一吋失憶
于2018-10-28 21:55 發(fā)布 ??1964次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-28 21:59
你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
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你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56

你好,月末計提,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進項大于銷項不用做分錄
2018-03-14 22:14:07

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44

銷項大于進項
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
銷項小于進項借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2019-02-12 16:19:15

同學(xué)你好
增值稅不用計提
只需要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-11 13:49:50
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