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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-07 15:26

帳務處理跟退稅率不為0的一樣,退稅率為0,征退稅率之差即為征稅率,實際上相當內(nèi)銷納稅,即是要視同內(nèi)銷作補繳增值稅處理

樸老師 解答

2018-11-07 15:26

銷項稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率

樸老師 解答

2018-11-07 15:27

應納稅額=(出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價)÷(1+征收率)×征收率

綠色 追問

2018-11-07 19:45

老師你好,我這是進料加工,進口時免稅的,未繳納增值稅,

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帳務處理跟退稅率不為0的一樣,退稅率為0,征退稅率之差即為征稅率,實際上相當內(nèi)銷納稅,即是要視同內(nèi)銷作補繳增值稅處理
2018-11-07 15:26:14
你好,應收出口退稅額是當期留抵的數(shù)額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于兩者之差 你可以學習一下文件 :國家稅務總局關于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 國稅發(fā)[2002]11號
2018-03-06 06:42:56
同學你好 這樣做可以的
2021-07-07 11:02:32
你好,商貿(mào)企業(yè)沒有免抵稅額,只有應退稅額,計算原理不同
2016-06-21 15:30:12
同學你好,應交稅費下 與增值稅有關的科目,都不需要結平的,如果有余額就讓它存在就行, 一直不用結平。
2025-02-17 14:29:06
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