每月底的進項稅額加上月留底稅額都比當月銷項稅額大,也不用交增值稅,那月末需要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如月底做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項10萬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項10萬,能這樣做嗎?如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn),年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做?
含糊的眼睛
于2018-12-27 14:22 發(fā)布 ??829次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了。年末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-12-27 14:25:51

同學您好,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-27 21:15:07

你好!這2個都不用做。
直接留底。
2017-03-23 08:32:44

不對
應(yīng)該是
進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-12-05 15:06:38

您好!1.可以按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以按年,建議按月,便于核對!
2.銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出為負數(shù)就是留底稅額
2021-01-25 16:58:51
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