公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

一般納稅人,期末留抵稅額500元怎么做賬處理?如果下月銷項(xiàng)600,和本月留底的500怎么做賬處理
答: 您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。此分錄把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個(gè)月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),600元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時(shí),在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,100元,就行了。
請問期末留底稅額怎么做賬務(wù)處理,像進(jìn)項(xiàng)500大于銷項(xiàng)300,200元留底稅額怎么做賬務(wù)處理。
答: 無需做賬務(wù)處理,留在下一期抵扣就是了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,增值稅一般納稅人(餐飲公司),本月進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)500,無留底進(jìn)項(xiàng)稅額,請問要怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?400, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?400


小米粥 追問
2019-01-12 16:15
王雁鳴老師 解答
2019-01-12 16:18
小米粥 追問
2019-01-12 16:20
王雁鳴老師 解答
2019-01-12 16:26