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宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-14 10:53

可以這么操作,祝您工作順利

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可以這么操作,祝您工作順利
2019-01-14 10:53:43
你好,因為是跨年度的,1月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 09:43:52
你好 意思是不能認(rèn)證 要做轉(zhuǎn)出處理嗎
2020-06-02 14:34:47
您好,認(rèn)證前入賬時,應(yīng)該是借,原材料 9萬,借 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額1萬,貸 應(yīng)付賬款 10萬,下個月認(rèn)證時 作分錄 借 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1萬,貸 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 1萬
2018-08-28 22:41:38
您好 1、月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 100 進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留抵 不需要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-06-18 07:20:16
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