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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-22 15:51

你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ?

玲老師 解答

2019-02-22 15:57

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額   
      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 銷項稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
      繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)-  -未交增值稅貸:銀行存款

玲老師 解答

2019-02-22 16:01

可以不處理  不做分錄

玲老師 解答

2019-02-22 16:17

可以 進(jìn)項多不做分錄 可以

玲老師 解答

2019-02-22 16:37

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
     貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅

2931593137 追問

2019-02-22 15:51

增值稅

2931593137 追問

2019-02-22 15:52

余額表應(yīng)交

2931593137 追問

2019-02-22 16:00

老師,1月份進(jìn)項大于銷項,有留坻,我是不是可以不用處理呀?

2931593137 追問

2019-02-22 16:00

老師,1月份進(jìn)項大于銷項,有留坻,我是不是可以不用處理呀?

2931593137 追問

2019-02-22 16:15

老師,是這樣的,我第一個月做賬,月未做完憑證不用交稅,有留抵稅金,我就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,稅金沒做處理,這樣行嗎?

2931593137 追問

2019-02-22 16:28

這樣進(jìn)項銷項會一直有余

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相關(guān)問題討論
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ?
2019-02-22 15:51:05
進(jìn)項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
2019-01-09 15:00:36
那稅金每月需要轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金科目嗎
2021-08-29 13:02:02
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-14 11:01:53
你好,具體的哪個瞬間?
2021-05-10 12:00:22
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