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于2019-02-22 15:50 發(fā)布 ??732次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-02-22 15:51
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ?
玲老師 解答
2019-02-22 15:57
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-22 16:01
可以不處理 不做分錄
2019-02-22 16:17
可以 進(jìn)項多不做分錄 可以
2019-02-22 16:37
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2931593137 追問
增值稅
2019-02-22 15:52
余額表應(yīng)交
2019-02-22 16:00
老師,1月份進(jìn)項大于銷項,有留坻,我是不是可以不用處理呀?
2019-02-22 16:15
老師,是這樣的,我第一個月做賬,月未做完憑證不用交稅,有留抵稅金,我就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,稅金沒做處理,這樣行嗎?
2019-02-22 16:28
這樣進(jìn)項銷項會一直有余
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要份月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄
答: 你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ?
年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄咋做呀
答: 進(jìn)項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄對嗎
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好18年末的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄這第一張圖那樣做的,但是從第二張圖上看是不是有問題
討論
補(bǔ)提上月稅金 本月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 求分錄
各位老師 有留底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做
完整的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
年末的時候,結(jié)轉(zhuǎn)稅金要怎么做分錄呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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玲老師 解答
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