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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-23 21:13

收到發(fā)票,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減的時候,借應交稅費--應交增值稅-減免稅款借管理費用-辦公費負數(shù)

北京菜鳥 追問

2019-02-24 23:15

借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)  這個科目余額就永遠存在了?不用管了嗎?

文老師 解答

2019-02-25 07:48

月末可以借應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費——應交增值稅——減免稅款

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相關問題討論
你好 你們屬于小規(guī)模嗎
2019-01-12 13:40:30
收到發(fā)票,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減的時候,借應交稅費--應交增值稅-減免稅款借管理費用-辦公費負數(shù)
2019-02-23 21:13:13
借;管理費用 (紅字)和貸:管理費用 兩者都是一樣的,都是使得管理費用減少
2020-04-22 00:25:37
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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