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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-13 15:00

不需要計提。在繳納的時候直接做分錄。你做的分錄不對,應(yīng)該是 借:管理費用-社保費 ,其他應(yīng)收款-個人社保費用  貸: 銀行存款

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計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
借管理費用貸其他應(yīng)收款
2021-10-08 13:40:52
你好,這個工資扣除多的放在借:其他應(yīng)收款—住房公積金
2020-04-03 09:36:26
前面借款會計分錄是借:其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000,報銷時我借預(yù)付賬款5000,貸其他應(yīng)收款5000,你說這筆分錄需分攤幾個月分錄,分錄借:管理費用2000 貸:預(yù)付賬款2000
2016-09-19 11:34:47
同學(xué)你好,建議把三個月錯誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。
2021-06-17 19:03:47
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