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送心意

龍龍老師

職稱初級會計師,稅務師

2019-09-25 16:42

借:固定資產-辦公樓
      應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
     貸:管理費用
            其他應收款

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相關問題討論
計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
借管理費用貸其他應收款
2021-10-08 13:40:52
你好,這個工資扣除多的放在借:其他應收款—住房公積金
2020-04-03 09:36:26
前面借款會計分錄是借:其他應收款5000,貸銀行存款5000,報銷時我借預付賬款5000,貸其他應收款5000,你說這筆分錄需分攤幾個月分錄,分錄借:管理費用2000 貸:預付賬款2000
2016-09-19 11:34:47
同學你好,建議把三個月錯誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。
2021-06-17 19:03:47
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