
你好,2017年我們支付 借:管理費用-咨詢費 30000 貸:銀行存款 15000 其他應收款 15000 2018年我們決定不付15000了,會計分錄怎么做?
答: 計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票
老師您好!借備用金的時候會計分錄是 借 其他應收款 貸 銀行存款 那么,備用金都用于企業(yè)的管理費用了,會計分錄怎么做,謝謝!
答: 借管理費用貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,車輛用油的會計分錄,前面借款會計分錄是借:其他應收款5000,貸銀行存款5000,報銷時我借管理費用5000,貸其他應收款5000,你說這筆分錄需分攤幾個月分錄,那我的借款賬不平呀,怎么會計分錄?
答: 前面借款會計分錄是借:其他應收款5000,貸銀行存款5000,報銷時我借預付賬款5000,貸其他應收款5000,你說這筆分錄需分攤幾個月分錄,分錄借:管理費用2000 貸:預付賬款2000

