你好,老師,還有一個(gè)問題,公司剛成立初,8號我借款辦理公司加油卡5000,會計(jì)分錄是借其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000,辦完加油卡拿回發(fā)票回來報(bào)銷,18號賬借管理費(fèi)用-燃油費(fèi)5000,貸其他應(yīng)收款5000,兩次兩筆會計(jì)分錄對嗎?如果同一天借款后又審批報(bào)銷了,做賬會計(jì)分錄:借其他應(yīng)收款5000,貸銀存5000;借管理費(fèi)用5000,貸其他應(yīng)收款5000嗎這樣累計(jì)下方借貸兩邊10000元,這樣做分錄對嗎?
心雨
于2016-09-19 11:01 發(fā)布 ??1124次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-09-19 11:02
您好!分錄是可以的。只看科目余額就可以了不用看累計(jì)。
另外,需要說明的是,你5000元油費(fèi)不是一個(gè)月用完,全部記錄在一個(gè)月的管理費(fèi)用是不合理的
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這個(gè)屬于2017年年報(bào)時(shí)多計(jì)提費(fèi)用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57

同學(xué)你好,建議把三個(gè)月錯(cuò)誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯(cuò)誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。
2021-06-17 19:03:47

您好,做支付社保那張憑證的會計(jì)分錄 可以 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人負(fù)擔(dān))貸:銀行存款
2017-06-07 19:04:09

您好!分錄是可以的。只看科目余額就可以了不用看累計(jì)。
另外,需要說明的是,你5000元油費(fèi)不是一個(gè)月用完,全部記錄在一個(gè)月的管理費(fèi)用是不合理的
2016-09-19 11:02:49

你好 本月繳納本月的社保 也需要正常計(jì)提!
2020-07-28 15:10:04
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