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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-19 11:34

前面借款會計分錄是借:其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000,報銷時我借預(yù)付賬款5000,貸其他應(yīng)收款5000,你說這筆分錄需分?jǐn)値讉€月分錄,分錄借:管理費(fèi)用2000 貸:預(yù)付賬款2000

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借:固定資產(chǎn)-辦公樓 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款
2019-09-25 16:42:07
分錄是借:其他應(yīng)收款12759’管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)31034貸:銀行存款43793是對的。
2017-09-01 13:22:37
你好 本月繳納本月的社保 也需要正常計提!
2020-07-28 15:10:04
不需要計提。在繳納的時候直接做分錄。你做的分錄不對,應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) ,其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)用 貸: 銀行存款
2019-04-13 15:00:49
計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費(fèi)用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
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