
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬,直接沖“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
答: 金稅盤(pán)和稅控盤(pán)共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用480 貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
820元的稅控盤(pán)可以全額抵扣增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借 管理費(fèi)用 -820 就這么一直掛借方嗎
答: 不是的,等結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤(pán)抵扣稅費(fèi)前需要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,需要做這筆分錄嗎?
答: 這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的

