
請問 進(jìn)項(xiàng)稅加扣扣除分錄如何做?借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸方?jīng)_減成本嗎?
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比較好
加計(jì)抵減扣除如何做分錄假設(shè):借:成本 1000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10 貸:應(yīng)收賬款-XX公司 1100 海有一個(gè)貸方科目是?
答: 加計(jì)抵扣,是實(shí)際抵減增值稅的時(shí)候賬務(wù)處理的,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10 貸:其他收益 10
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營業(yè)外收入但是這個(gè)加計(jì)扣除的稅額完全沒有用到,因?yàn)檎5倪M(jìn)項(xiàng)稅額已足夠抵扣,請問這個(gè)加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計(jì)抵減的分錄,應(yīng)該等到實(shí)際繳納增值稅享受到這個(gè)優(yōu)惠時(shí)再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因?yàn)槟銓?shí)際并沒有享受到加計(jì)抵減。


丹丫丫 追問
2019-05-07 20:21
武老師 解答
2019-05-07 20:36