我們公司是一般納稅人,租用的農(nóng)民四輪車怎么開發(fā) 問
你好,這個是出租方開動產(chǎn)租賃的發(fā)票給你們 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務(wù),在2023年9月支付一筆項目 問
總共才70000,怎么會退回73556元? 答
有老師可以咨詢勞動仲裁的事嗎 問
你好,與財務(wù)有關(guān)的可以咨詢。其他的,可能做不到那么專業(yè)。 答
老師你好,就是幾年前有個律師代理的案件費用,到現(xiàn) 問
你好,有風險。首先這個就是虛開發(fā)票。 其次,被查到可能要罰款,補稅和滯納金。還有就是信用扣分 答
老師,你好!左上角有旅客運輸服務(wù)的滴滴打車都可以 問
你好,麻煩發(fā)下發(fā)票 答

老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
答: 你不存在有未交增值稅的余額的,你要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅的
百旺服務(wù)費280可以全額抵扣,但是當月沒有銷項 借:管理費用 280貸:銀行存款 280借:應(yīng)交增值稅-減免稅款280貸:管理費用-280正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 明年留底呢借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 280貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
答: 是的,是這樣做,不過這個實務(wù)中一般是借管理費用 負數(shù)不是貸管理費用 負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好稅控設(shè)備維護費的完整分錄是這樣的嗎?交維護費借:管理費用 280 貸:銀行存款 280抵稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用 -280轉(zhuǎn)未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)280借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280
答: 上述的會計處理完全正確。

