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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-10 13:02

你不存在有未交增值稅的余額的,你要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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你不存在有未交增值稅的余額的,你要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2019-05-10 13:02:20
是的,是這樣做,不過這個實務(wù)中一般是借管理費用 負數(shù)不是貸管理費用 負數(shù)
2019-12-31 10:14:07
你好 第一種做的對的
2021-04-13 08:57:37
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好 第三步直接 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費 20
2021-01-05 09:55:35
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