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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 15:46

全部都是你單位負(fù)擔(dān)嗎

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:46

是,因幫老板購(gòu)買(mǎi),內(nèi)賬

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:47

支付時(shí),借是管理費(fèi)用     還是      應(yīng)付職工薪酬-社保?

郭老師 解答

2019-06-24 15:49

支付借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:50

什么情況下,支付時(shí)是借   管理費(fèi)用  貸 銀行存款      計(jì)提,借  管理費(fèi)用   貸應(yīng)付賬款?

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:53

我都糊涂了

郭老師 解答

2019-06-24 15:55

你重復(fù)了兩次管理費(fèi)用

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:57

如果是公司新成立,第一個(gè)月做賬,支付時(shí)是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 計(jì)提,借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬,對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-06-24 15:59

不對(duì),借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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