
發(fā)現(xiàn)5月,計提的單位交社保多了,借:管理費用 8300 貸:應(yīng)付職工薪酬 8300,實際應(yīng)該計提8000,我直接紅字沖回去就行了吧,后面不用再管5月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤吧,雖然涉及損益,后面涉及到本年利潤, 但沒有跨年,我理解對嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
4月發(fā)現(xiàn)今年1月份多計提了工資,我用紅字沖回了,借:管理費用 -30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -30000,這樣就行了嗎?1月份結(jié)帳時,這個多計的管理費用轉(zhuǎn)到本年利潤去了,不用調(diào)本年利潤吧,因為這個調(diào)整分錄后后續(xù)影響4月份的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),正好抵消,對嗎
答: 可以,1月份的多結(jié)轉(zhuǎn),4月份就要少結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我在3月份計提社保 借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 2162.28,結(jié)轉(zhuǎn)社保費 借本年利潤 貸管理費用 2162.28,我在4月份繳納是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 2162.27,所以在應(yīng)付職工薪酬貸方余下了0.01現(xiàn)在我怎么調(diào)能將賬調(diào)平,我現(xiàn)在調(diào)了賬計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 -0.01結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用貸本年利潤0.01,可這樣調(diào)后應(yīng)付職工薪酬是平了,可利潤表差了0.01了,是不是調(diào)錯了?
答: 你下次再計提的時候少計提0. 01就可以

