
老師,一般納稅人工業(yè)企業(yè)在建,還沒有生產(chǎn),收到的專票,我借,在建工程,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_未認證進項稅額,貸銀行存款,到需要認證時再,借,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額,貸,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_未認證進項稅額,是嗎?
答: 你好,你的會計分錄是正確的
一般納稅人的企業(yè)年末結(jié)賬時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)余額是341390元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)余額是494572元,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你進項大于銷項的部分剛好是留抵嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問一下 就是一般納稅人的企業(yè),月末銷項-進項,得出的應(yīng)交稅金一般是怎么做分錄為準呢?教材上是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅而我們公司一直都是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
答: 銷項多要交增值稅是這個分錄 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅


踏雪尋梅 追問
2019-07-30 13:58
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2019-07-30 13:59
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