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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-30 13:57

你好,你的會計分錄是正確的

踏雪尋梅 追問

2019-07-30 13:58

我收到的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)放到憑證后面,抵扣聯(lián)需要怎么處理

暖暖老師 解答

2019-07-30 13:59

抵扣聯(lián)你單獨存放先,認證了再裝訂

踏雪尋梅 追問

2019-07-30 14:03

1.每年的所有抵扣聯(lián)都裝訂在一起嗎?2.現(xiàn)在都是勾選認證了,沒有掃描認證了是嗎?才接觸一般納稅人以前沒弄過,不太懂

暖暖老師 解答

2019-07-30 14:05

每一個月認證的需要單獨裝訂一本的

踏雪尋梅 追問

2019-07-30 14:08

還沒銷售,進項發(fā)票都放在未認證進項稅額里,這樣每月增值稅就零報,也不需要填什么表嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-30 14:09

沒認證當然不需要填寫表了

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相關(guān)問題討論
你好,你的會計分錄是正確的
2019-07-30 13:57:33
你進項大于銷項的部分剛好是留抵嗎
2017-12-30 11:57:04
同學(xué)你好,如果當期勾選抵扣,是計入進項稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計入待認證進項稅額
2021-06-08 13:50:40
銷項多要交增值稅是這個分錄 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-02-11 16:15:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
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