我有個(gè)問題想要請教一下,就是一個(gè)員工從同一控制的子公司調(diào)過來。然后五險(xiǎn)是需要提前一個(gè)月交的。然后就相當(dāng)于她的七月份五險(xiǎn)在六月份就已經(jīng)交了 但是她的七月份工資在我們公司發(fā) 所以我就把這個(gè)員工的七月份的五險(xiǎn)的錢打還給了她之前的公司 然后發(fā)工資的時(shí)候還是扣除了她個(gè)人繳納的部分 然后我做的會(huì)計(jì)分錄是 先計(jì)提公司的交的部分 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后支付 借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 (總額)您看我這種做法還有哪里有瑕疵嗎?
雙木
于2019-09-26 21:26 發(fā)布 ??780次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-09-26 21:54
您好,是可以這樣做的
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您好
計(jì)提工資
借 管理費(fèi)用~工資
貸 應(yīng)付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32

計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
繳納時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
2019-08-09 11:17:07

你好,這個(gè)工裝不是你們免費(fèi)給的,為什么要記入應(yīng)付職工薪酬呢,借,管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
2022-01-29 14:39:24

不會(huì)有余額 從應(yīng)發(fā)工資就扣除了
計(jì)提社保 借管理費(fèi)用-社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人部分社保
貸應(yīng)付職工薪酬--社保
繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬--社保
貸銀行存款
發(fā)放工資的時(shí)候代扣 借應(yīng)付職工薪酬--工資
貸其他應(yīng)付款--社保個(gè)人部分
銀行存款
2019-04-03 20:00:48
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雙木 追問
2019-09-26 21:59
文老師 解答
2019-09-27 09:56