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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-19 10:01

你好,不是這樣的,計提時,借:管理費用 1018.47 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險1018.47,繳社保費時, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險1018.47, 其他應(yīng)付款 363, 貸:銀行存款-基本存款賬戶 1381.47

65sdibenxa 追問

2019-04-19 10:23

在交納時候可以直接計提分錄和交納分錄一起做嗎

莊老師 解答

2019-04-19 10:55

你好,要分開的,計提時做一張分錄,繳交做一張分錄

65sdibenxa 追問

2019-04-19 10:58

哦  好的 計提的時候我自己做個憑證  交納的時候直接附銀行回單及繳費憑證就可以了吧

莊老師 解答

2019-04-19 11:09

你好,是的,是這樣的處理的,

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計提時:   借:管理費用-工會經(jīng)費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   繳納時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
那做收入時其他應(yīng)付款在貸方,交費時其它應(yīng)付款也在貸方,不是有沖突嗎
2022-03-09 15:54:11
作第二筆分錄就是體現(xiàn)每個員工欠多少,如果好幾個月不開工資了,也看不出來欠每個人多少,如果這樣做了就一目了然了
2020-02-14 00:56:33
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