老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

公積金社保基數(shù)要不要跟每月上報(bào)工資數(shù)相同,社保基數(shù)2500報(bào)工資是3000可以嗎,都是交最低保險(xiǎn)
答: 你好 查的嚴(yán)的話 是不可以的
計(jì)提工資和社保公積金分錄怎么做(五險(xiǎn)一金);支付工資社保公積金分錄怎么做(五險(xiǎn)一金)
答: 你好, 計(jì)提保險(xiǎn)、公積金時(shí) 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 管理費(fèi)用—養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司繳納 貸:應(yīng)付職工薪酬、 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月計(jì)提工資、社保、公積金,但只交了社保、公積金,未發(fā)工資的分錄怎么做計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-社保、公積金、工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 , 貸:銀行存款、其他應(yīng)收款-社保、公積金(個(gè)人部分)那么未發(fā)的工資怎么處理
答: 你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??

