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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-23 11:07

是這樣賬務處理的,你是哪里不平衡

2020末末 追問

2019-10-23 11:10

好吧

辜老師 解答

2019-10-23 14:14

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計提時:   借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
一、會計分錄應為: 1、計提時 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金 三、如果公司只有張三一個人,也可以這樣賬務處理。屬于不規(guī)范的賬務處理。 不用調賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計提計提:借管理費用 貸,應付職工薪酬 沒發(fā)放就不要去掛其他應付款。 就在應付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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