老師,我們在6.30號收到一筆幾百萬的補貼(是物流口 問
這筆政府補貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務風險。 根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》(2021 年第 17 號)第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財政支付,如財政補貼、補助、補償、退稅等,應當按照實際取得收入的時間確認收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補貼,應在 6 月確認收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認,被稅務機關查到,可能會面臨補繳稅款、加收滯納金的風險。如果稅務機關認定企業(yè)是故意為之,以達到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務費要申報文化事業(yè)費嗎 問
您好,如果開的是廣告方面的才要交,如果是技術服務類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務公司,請問收到專業(yè)作業(yè)勞務分 問
你好,你可以計入主營業(yè)務成本-A項目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計算機 問
金屬制日用雜品 開這個 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導致2季 問
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

多計提社保了怎么辦?上個月計提社保借:管理費用9622.91貸:其他應收款9622.91多計提了9622.91怎么辦?做紅字分錄嗎?
答: 做紅字分錄或反向分錄就是了。
老師,一筆1000元其他應收款沖減管理費用,是做藍字分錄還是做紅字沖銷分錄藍字:借其他應收款1000貸管理費用1000紅字沖減:借管理費用-1000貸其他應收款-1000問題一:上述這種情況我應該用藍字的還是紅字?分錄是正確的嗎?問題二:什么情況我應該用紅字沖減的分錄呢?望老師解答!
答: 1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數(shù)借其他應收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們單位月底支付下月社保費 月初我做帳沒有計提直接做分錄比如管理人員借管理費用(單位部分)借其他應收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對,要按照權責發(fā)生制計提

