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奕初
于2019-12-06 14:18 發(fā)布 ??1299次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-06 14:18
你好 收到貨物了嗎
奕初 追問
2019-12-06 14:20
收到怎么做?沒有收到怎么做賬?
meizi老師 解答
2019-12-06 14:22
你好 收到做借庫存商品-暫估貸銀行存款 沒收到 做借應付賬款貸銀行存款
2019-12-06 14:23
應付賬款在借方可以嗎?
2019-12-06 14:24
你好 可以的 或者你掛預付賬款。
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給供應商先付款,發(fā)票未到,如何做會計分錄?
答: 你好 收到貨物了嗎
我們是分次給供應商付款,供應商開了一總的發(fā)票給我們要怎么做會計分錄
答: 你好 付款時 和收到商品正常入賬? 收到發(fā)票把無票的分錄 紅沖,按發(fā)票入賬?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司是中間方,若供應商直接開票給客戶,由我們公司代收代付款,我們公司會計分錄咋寫了?
答: 需要簽訂3方協(xié)議,你公司收到款之后,借,銀行存款,貸,其他應付款,款代付出去后,借,其他應付款,貸,銀行存款。
老師,給供應商付款,多付了,對方給我們退款了,會計分錄怎么做
討論
供應商是農(nóng)民沒有發(fā)票,怎么處理這些應付賬款的掛帳,會計分錄怎么做
公司退貨給供應商,但供應商的貨款還不夠扣(應付款為負數(shù),那該怎么做會計分錄呢?
老師 你好,之前年度應付賬款余款應該是3萬,建賬時入了5萬,那現(xiàn)在會計分錄如何做,如保調(diào)回這個供應商的賬,建賬時沒有銷售這個供應商已付款的賬,老師 這個供應商建賬前已付了2萬, 但建賬時沒有銷到賬,仍掛了5萬,那如何做會計發(fā)錄,謝謝
老師,預付供應商貨款,款已付貨已到,但對方發(fā)票一直開具不了,經(jīng)領(lǐng)導同意對預付賬款無法取的發(fā)票統(tǒng)一作了一批處理,請問這種情況會計分錄怎么作
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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奕初 追問
2019-12-06 14:20
meizi老師 解答
2019-12-06 14:22
奕初 追問
2019-12-06 14:23
meizi老師 解答
2019-12-06 14:24