
老師,當(dāng)年的物業(yè)費(fèi)沒有支付,計(jì)提時(shí)怎么計(jì)提?借:管理費(fèi)-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)公司 嗎?
答: 你好,沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是,而不是預(yù)付賬款的
18年7-8月的物業(yè)費(fèi)忘記計(jì)提了,現(xiàn)在可以直接補(bǔ)提嗎?J:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)D:預(yù)付賬款-某物業(yè)公司
答: 你好,正確的是通過以前年度損益調(diào)整科目計(jì)入 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們公司平時(shí)計(jì)提物業(yè)費(fèi) 是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款付款的時(shí)候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費(fèi)沒收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 那你就按實(shí)際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費(fèi)即可 借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣來做 收到發(fā)票無差異 把發(fā)票附平后面去


葉子 追問
2020-01-10 20:50
鄒老師 解答
2020-01-10 20:53