
網(wǎng)劃水費,但是開票日期是當(dāng)月的,發(fā)票是次月郵寄到,會計分錄當(dāng)月做的時候是做預(yù)付還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,付款的時候先做預(yù)付,收到發(fā)票的時候再做
老師,我想問一下,我公司上個月銷售了一批貨物,月底也把發(fā)票開出去了,錢還沒收到,同時也購買了一批貨物,但是她這個月才給我開發(fā)票,我司也未付錢,這個要怎么做會計分錄,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我購買貨物發(fā)票是這個月收到的,那我是直接發(fā)票是什么時候收到,就做到當(dāng)月的購買商品里面嗎?
答: 你好,開了票是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司1月份購入一批勞保用品,當(dāng)月已全部發(fā)放給了員工使用。到了5月15日才收到發(fā)票,但發(fā)票上的開票日期為:5月13日的。這筆業(yè)務(wù)要如何處理?會計分錄要做幾個呢?
答: 請大師賜教!


加油 追問
2020-02-28 10:08
樸老師 解答
2020-02-28 10:10
加油 追問
2020-02-28 10:12
樸老師 解答
2020-02-28 10:17