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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-12 10:03

這個說明你的憑證沒有做完,正常是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

廖海鳴 追問

2020-03-12 10:04

期末是無余額的么?

江老師 解答

2020-03-12 10:07

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目屬于增值稅的過渡科目,月末無余額。

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不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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