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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-24 15:29

您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目

木子 追問

2022-03-24 15:51

老師,假如月底進銷不轉(zhuǎn),我要交稅的話就是
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交
  貸:未交
次月繳納了以后轉(zhuǎn)出未交就有余額了呀

bamboo老師 解答

2022-03-24 15:53

年末的時候 進項 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額都要結(jié)平的啊 一起寫分錄

木子 追問

2022-03-24 16:05

意思月末會有余額,年末進銷結(jié)轉(zhuǎn)以后再把轉(zhuǎn)出未交結(jié)平就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2022-03-24 16:06

是的 這樣理解正確的

木子 追問

2022-03-24 22:22

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-24 22:25

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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相關(guān)問題討論
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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