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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-21 14:08

你好,如果是跨年的就這樣做分錄
借;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,貸;庫存商品
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用

麗萍 追問

2020-04-21 15:14

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-21 15:20

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

麗萍 追問

2020-04-22 10:52

老師,計(jì)算成本的總表貨和樣版是,422872.17,分開貨和樣板量表就422872.16,我想問下就因?yàn)檫@一分錢使的兩邊不相等怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-22 11:00

你好,是四舍五入導(dǎo)致的差異?

麗萍 追問

2020-04-22 11:04

應(yīng)該是,我費(fèi)用都按實(shí)際數(shù)套進(jìn)去的,總表和上的款項(xiàng)明細(xì)對的上,但是分開就不差|分錢了

麗萍 追問

2020-04-22 11:07

我試算這個月差1分都平衡的,但在期末余額哪里就體現(xiàn)出來差一分錢了

鄒老師 解答

2020-04-22 11:11

你好,你應(yīng)當(dāng)把數(shù)據(jù)直接錄入進(jìn)去相應(yīng)金額,這樣就不會有差額的

麗萍 追問

2020-04-22 11:13

你是指成本表中嗎

鄒老師 解答

2020-04-22 11:14

你好,是的,是這個意思
不要按幾個數(shù)據(jù)相乘(或相加)的結(jié)果計(jì)算,直接錄入相應(yīng)金額,這樣就不會有1分錢的差異

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你好,如果是跨年的就這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,貸;庫存商品 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用
2020-04-21 14:08:15
可以
2017-03-13 08:59:00
借:本年利潤 100000 貸:銷售費(fèi)用 100000
2021-12-19 17:15:03
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸:本年利潤? (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤? 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-08-10 17:40:53
你是手工結(jié)轉(zhuǎn)的,還是軟件做賬的
2019-07-05 10:29:40
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