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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-04-24 09:52

是直接抵 不抵不了的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)可以留 抵以后抵

門前的小橋流水 追問

2020-04-24 10:06

那么月末我的其他收益不需要從貸方轉(zhuǎn)入增值稅未交增值稅了嗎?等到實(shí)際發(fā)生交稅才借記應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸銀行存款、其他收益?

玲老師 解答

2020-04-24 10:12

不做分錄,你需要交的抵扣的時(shí)候做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:銀行存款 
其他收益/營業(yè)外收入

門前的小橋流水 追問

2020-04-24 10:21

老師,不是有借必有貸嗎,支付的時(shí)候才做其他收益,那么其他收益不就永遠(yuǎn)都是有貸方數(shù)而沒有借方數(shù)了?

玲老師 解答

2020-04-24 10:30

1、其他收益是損益類科目
2、月末是要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。

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你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019-10-05 21:00:35
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2016-12-31 16:50:14
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