
老師,把有發(fā)票的其他應付款用內帳的卡打款的,怎么作賬務處理
答: 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金
前期賬務處理做了專款專用借:銀行 貸:其他應付款——??顚S媒瑁浩渌麘犊睢獙?顚S? 貸:銀行后期得知不是??顚S茫墙涃M,給對方提供了發(fā)票,發(fā)票分錄已處理,之后應該怎么處理
答: 沖銷原來錯誤的分錄,再根據(jù)發(fā)票是經費支出是,做賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:內賬采購商品的運輸費和裝卸費賬務處理,這些款不是付給供應商的,我想用來區(qū)分付給供應商的應付賬款,運費裝卸費放到應付賬款的話我就不知道還有多少沒付,不知道這兩個費用以放到其他應付款嗎?
答: 可以用其他應付款的,


涵 追問
2016-06-24 14:39
趙老師 解答
2016-06-24 14:35
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2016-06-24 14:37
趙老師 解答
2016-06-24 14:43