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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-24 11:11

借方余額表明是留底進項稅

~玲 追問

2020-07-24 11:12

好像不對

~玲 追問

2020-07-24 11:15

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是怎么做的?

辜老師 解答

2020-07-24 11:42

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅

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相關(guān)問題討論
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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