老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

1、借:應(yīng)付職工薪酬13200,貸:銀行存款13200.借:管理費用12453,應(yīng)交稅費-進項稅額747,貸:應(yīng)付職工薪酬132002、借:應(yīng)付職工薪酬12453,應(yīng)交稅費-進項稅額747,貸:銀行存款13200,借:管理費用12453,貸:應(yīng)付職工薪酬12453以上兩個分錄哪個正確?
答: 如果是可以抵扣進項稅的話,應(yīng)該是第二個分錄是正確的。
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬-人身保險費貸:銀行存款月末計提計提本月工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-福利 應(yīng)付職工薪酬-保險費可以嗎?不走管理費用?
答: 我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付職工薪酬分錄怎么做,是不是:借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,
答: 您好!付工資的分錄是這樣的。


陽光 追問
2020-07-30 09:42
軼塵老師 解答
2020-07-30 09:48
陽光 追問
2020-07-30 09:57
軼塵老師 解答
2020-07-30 09:59