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送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2016-07-28 08:25

好的  謝謝了

????蝴蝶????魚???? 追問

2016-07-28 08:29

我是重新建內(nèi)帳,因?yàn)楣緯秀y行貸款  需要提供報(bào)表,而每次提交都要改外賬報(bào)表,我就想是不是可以把內(nèi)帳期初數(shù)統(tǒng)一后,每次直接計(jì)較這個(gè)數(shù),不知道可行嗎?

????蝴蝶????魚???? 追問

2016-07-28 08:31

不過外賬數(shù)比較難分離  我把開業(yè)起所以收款  成本  都?xì)w結(jié)了一下  不知道以這個(gè)當(dāng)期初數(shù)可以嗎

????蝴蝶????魚???? 追問

2016-07-28 10:54

謝謝你

曉海老師 解答

2016-07-28 07:11

<p>你好!如果是外賬需要連貫,內(nèi)賬可以重建</p>

曉海老師 解答

2016-07-28 10:37

<p>你好,外賬要注重連貫性,還有就是發(fā)票。內(nèi)賬的話,你重新盤點(diǎn)按實(shí)盤數(shù)從新建賬就可以,</p>

曉海老師 解答

2016-07-28 10:55

<p>不客氣 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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&lt;p&gt;你好!如果是外賬需要連貫,內(nèi)賬可以重建&lt;/p&gt;
2016-07-28 07:11:47
同學(xué)你好!不對的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
同學(xué)你好,在資產(chǎn)負(fù)債表日所有的往來科目都需要進(jìn)行重分類,在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的應(yīng)收賬款余額等于應(yīng)收賬款的借方單位余額,加上預(yù)收賬款的借方單位余額。其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的數(shù)字等于,其他應(yīng)付款的貸方單位余額加上其他應(yīng)收款的貸方單位余額。
2021-01-01 16:59:27
借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
2019-10-09 09:06:29
您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計(jì)算的。
2020-09-21 18:06:16
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