
公司才成立,以前的帳是財(cái)務(wù)公司做,全是費(fèi)用內(nèi)支出,現(xiàn)在建帳(軟件),若不要利潤分配和管理費(fèi)用,只設(shè)置欠老板的其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么做?
答: 首先你是要做財(cái)產(chǎn)清查,看一下你賬上哪些科目有余額,再根據(jù)這些余額來見證處理的。
公司才成立,以前的帳是財(cái)務(wù)公司做,全是費(fèi)用內(nèi)支出,現(xiàn)在建帳(軟件),若不要利潤分配和管理費(fèi)用,只設(shè)置欠老板的其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么做?
答: 你好: 不使用利潤分配和管理費(fèi)用? 這樣肯定會影響比較大的。 只設(shè)置欠老板的其他應(yīng)付款,是核算不出來的。 因?yàn)橛绊懻I(yè)務(wù)的核算。不建議這樣處理。 圖片不清晰,如果圖片內(nèi)有重要信息,咱們重新提供下。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有個問題請教一下,去年12月份我公司購買了百旺的稅控盤,員工墊付的480元、分錄如下:借:管理費(fèi)用480貸:其他應(yīng)付款-員工墊付480因?yàn)榘偻鷥?nèi)部原因一直未開通發(fā)行,這個月出納去辦了退款,更換成金穗的稅控盤,花了440元,現(xiàn)在需要調(diào)整去年的利潤分配借:利潤分配-480貸:管理費(fèi)用-480收到金穗發(fā)票借:管理費(fèi)用-440貸:其他應(yīng)付款-員工墊付440現(xiàn)在的疑問就是,其他應(yīng)付款480我應(yīng)該怎么沖掉?
答: 你好,調(diào)整去年利潤的話,是通過以前年度損益調(diào)整科目或者是直接通過未分配利潤科目代替管理費(fèi)用。


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2021-01-27 19:40
林夕老師 解答
2021-01-27 19:44