
老師您好,去年的賬做錯了,今年調(diào)賬,去年的分錄是借銷售費用,貸其他應(yīng)付款,今年調(diào)整借:利潤分配-未分錄利潤負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),匯算繳應(yīng)該在哪張表調(diào)整?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目,其他。
老師,上一年銷售費用多寫了,原來的分錄是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢?
答: 嗯是的 分錄就是這樣紅沖處理后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)做注銷。賬務(wù)要怎么調(diào)整。比如應(yīng)收賬款。其他應(yīng)付款。未分配利潤
答: 需要把應(yīng)收賬款收回,其他應(yīng)付款支付 未分配利潤是可以有期末余額的


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2021-04-15 16:16
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2021-04-15 16:21
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