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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 12:18

您好,借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

maize老師 解答

2021-07-15 12:18

不要寫(xiě),789月份工資。,直接寫(xiě)計(jì)提工資

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-07-15 12:37

那7.8.9月份的憑證,到時(shí)候直接按每月發(fā)放做分錄就可以了,是嗎?

maize老師 解答

2021-07-15 12:46

你好這個(gè)可以的,可以

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您好,借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-07-15 12:18:07
需要沖減這筆暫估的。
2019-01-15 14:41:40
你好,正在解答中請(qǐng)稍等
2023-01-15 23:24:20
直接紅沖之前的暫估,做你暫估的相反分錄
2018-12-19 10:10:16
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目??
2025-07-12 16:02:02
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