請問老師,增值稅進(jìn)項有留底需要做處理嗎?假如上月有留底,本月有進(jìn)項也有銷項,算差額時,是算的進(jìn)項和與銷項和的差額嗎?還是只算本月的即可.寫月底差額的分錄是什么樣的
樸老師
于2016-12-29 10:30 發(fā)布 ??1279次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-04-25 12:23:28

您好!不用做處理。
只看整體上月+本月認(rèn)證與本月開出的銷項的金額,多了就留底,不做分錄。
少了就要交。要做分錄
2016-12-29 10:32:06

您好
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是將銷項和進(jìn)項的差額結(jié)轉(zhuǎn)
您截圖上傳的分錄是正確的
2019-03-14 09:01:10

同學(xué),你好
你看一下,這是完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
4、實際交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-11-11 10:53:19
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